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Formulaire Colorado 104 instructions

Colorado formulaire 104 est standard individuelle impôt sur le revenu sous forme de l'Etat. Ce formulaire est utilisé pour tous ceux qui le revenu gagné dans le Colorado, si un résident en année pleine de l'Etat, un résident partie de l'année ou un nonresident- résidents et non-résidents partie de l'année devra compléter le formulaire supplémentaire Colorado 104PN. À seulement 47 lignes de long, formulaire 104 est considéré comme l'une des formes de l'impôt sur le revenu les plus simples et les plus simples Etat.

Choses que vous devez

  • Les formulaires d'impôt sur le revenu fédéral Terminé
  • Les dossiers financiers de l'année d'imposition
  • Informations de compte bancaire ou de votre chéquier

Instructions

  1. Entrez les informations requises sur les lignes en haut du formulaire précédentes les lignes numérotées. Les articles de cette section sont explicites, nécessitant le statut de résident pour l'année d'imposition - année complète ou partie de l'année, nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale.

  2. Entrez votre revenu imposable fédéral sur la ligne 1. Notez que ce ne sont pas de votre revenu brut total, mais votre revenu après qu'il a été ajusté par vos exemptions et déductions. Vous trouverez ce chiffre sur la ligne 43 si vous avez utilisé le formulaire 1040, ligne 27 si vous avez utilisé le formulaire 1040A ou Line 6 si vous avez utilisé le formulaire 1040 EZ.

    Entrez votre déduction d'impôt sur le revenu de l'État sur la ligne 2. Ce sera nulle, à moins que vous avez utilisé le formulaire 1040 et détaillés vos déductions, auquel cas le chiffre peut être trouvé sur la ligne 5 de votre annexe A.

    Entrez sur la ligne 3 du montant des autres ajouts, y compris les intérêts sur les obligations d'État et locales émises avant le 1er mai 1980- forfaitaires distributions d'un partage de la pension ou de profit planificateurs du revenu de votre enfant que vous avez déclarés sur votre formulaire d'impôt fédéral - une contribution fédérale de bienfaisance sur lequel vous également réclamé une servitude de conservation brute Colorado crédit-services du travail étrangers non autorisés expenses- et toute augmentation de votre revenu imposable au niveau fédéral d'un ajustement ou une société fiduciaire modification.

    Entrez sur la ligne 4 de la somme des lignes 1 à 3. Ceci est votre revenu imposable Colorado avant de soustraire les déductions.

  3. Entrez sur la ligne 5 aucun remboursement de l'Etat d'impôt sur le revenu déclaré à la ligne 10 du formulaire 1040.

    Entrez sur la ligne 6 tout intérêt que vous avez gagné sur les obligations du gouvernement des États-Unis ou des bons du Trésor qui ont été une partie de votre revenu imposable au niveau fédéral, non compris Fannie Mae ou Ginnie Mae intérêt.

    Entrez sur la ligne 7 de votre pension, rente ou le revenu de la sécurité sociale jusqu'à 24 000 $ si vous avez 65 ans ou plus, ou jusqu'à 20 000 $ si vous êtes 55 à 64 ans ou êtes bénéficiaire secondaire reçoit le revenu en raison de la mort du principal bénéficiaire. Ce ne vaut que si ce revenu a été inclus dans votre revenu imposable au niveau fédéral ou a été ajouté à la ligne 3 de ce formulaire.

    Inscrivez à la ligne 8 de la pension du conjoint, rente ou en revenus de la sécurité sociale, calculée par la même méthode que spécifié pour la ligne 7.

    Entrez sur la ligne 9 jusqu'à 100.000 $ de gains en capital que si le revenu est inclus dans votre revenu imposable au niveau fédéral, le revenu provenait de la vente de biens immobiliers ou tangible situé dans le Colorado, vous avez acquis la propriété après le 9 mai 1994 et que vous possédiez de façon continue pendant au moins cinq ans avant la vente. Fixez former DR 1,316.




    Inscrivez à la ligne 10 des contributions de scolarité que vous avez faites à travers le programme CollegeInvest qui ont été inclus dans le revenu imposable fédéral.

    Inscrivez à la ligne 11 de vos contributions caritatives à plus de 500 $ seulement si vous ne l'avez pas détailler les déductions sur votre déclaration d'impôt sur le revenu fédéral et ne pas déduire vos dons de charité sur votre déclaration fédérale comme une entreprise ou autre déduction.

    Inscrivez à la ligne 12 de vos autres soustractions, y compris les prestations de retraite PERA si vous avez cotisé en 1984, 1985 ou 1986 à Denver District scolaire no 1 des prestations de retraite si vous avez cotisé en 1986- chemin de fer de revenu de retraite Avantages-gagné sur une réserve indienne en tant que tribaux épargne médicale sociétaires reconnues représentent les contributions et intéressant et 50 pour cent du coût des mesures d'atténuation traînée de poudre jusqu'à 2500 $.

    Inscrivez à la ligne 13, la somme des lignes 5 à 12. Ceci est ce que vous allez soustraire de votre revenu imposable Colorado.

  4. Inscrivez à la ligne 14 la différence entre lignes 4 et 13, ou 0 $ si la ligne 13 dépasse la ligne 4. Ceci est votre revenu imposable Colorado.

  5. Inscrivez à la ligne 15 la taxe d'État figurant dans la table d'impôt pour le montant du revenu de la ligne résidents et non-résidents doivent d'abord remplir le formulaire 104PN 14. partie de l'année, puis entrez le montant de la ligne 36 de ce formulaire.

    Inscrivez à la ligne 16 de votre impôt minimum de remplacement Colorado, le cas échéant. Cela peut être trouvé sur la ligne 8 du formulaire 104AMT.

    Entrez sur la ligne 17 un crédit revendiqué dans une année antérieure qui doit être repris.

    Inscrivez à la ligne 18, la somme des lignes 15 à 17.

  6. Inscrivez à la ligne 19 tous les crédits non remboursables de la ligne 47 du formulaire 104CR.

    Entrez sur la ligne 20 à la différence entre la ligne 18 et la ligne 19, ou 0 $ si la ligne 19 dépasse la ligne 18. Ceci est votre taxe nette due Colorado.

  7. Inscrivez à la ligne 21 toute taxe Colorado qui a été retenu sur votre W-2.



    Inscrivez à la ligne 22 toute taxe Colorado vous estime et prépayés.

    Inscrivez à la ligne 23 le total des crédits de soins remboursables de l'enfant de la ligne 9 du formulaire 104CR.

    Inscrivez à la ligne 24 de la somme des lignes 21 à 23.

    Inscrivez à la ligne 25 de votre revenu brut ajusté fédéral. Vous trouverez ce chiffre sur la ligne 37 si vous avez utilisé le formulaire 1040, Ligne 21 si vous avez utilisé le formulaire 1040A ou Ligne 4 si vous avez utilisé le formulaire 1040 EZ.

  8. Inscrivez à la ligne 26 le montant de votre paiement excédentaire si la ligne 24 est plus grande que la ligne 20. Sinon, passez à l'étape 9.

    Entrez sur les lignes 27 à 41 tout montant de votre paiement en trop que vous souhaitez utiliser vers votre impôt à payer l'année prochaine ou vers les différentes options de bienfaisance cotées.

    Inscrivez à la ligne 42, la somme des lignes 27 à 41.

    Entrez sur la ligne 43 à la différence entre la ligne 26 et la ligne 42. Ceci est le montant de votre remboursement. Il ya des espaces pour entrer votre numéro d'acheminement bancaire et numéro de compte d'avoir cette somme directement déposé.

  9. Entrez sur les lignes 44 à 47 les montants que vous devez, y compris la différence entre la ligne 20 et la ligne 24 - votre insuffisant, et vos pénalités et des intérêts.

  10. Payer le montant que vous devez, soit par joignant un chèque à votre déclaration, ou par paiement en ligne sur le site spécifié dans la ligne 47.

  11. Signer et dater le formulaire, et de remplir votre année de naissance.

Conseils Avertissements

  • Colorado recommande e-dépôt du formulaire 104 pour économiser sur les frais de port et les inconvénients, et de recevoir votre remboursement plus rapidement.
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